Постановление № 45 от 29 ноября 2019 года
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Благоустройство территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2020 годы»
В целях корректировки объемов финансирования и перечня программных мероприятий муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Нижнебузулинского сельского поселения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2020 годы» и подпрограмму «Благоустройство на 2015-2020 годы», утверждённую постановлением администрации Нижнебузулинского сельсовета от 06.11.2014 № 90 (в редакции постановления администрации Нижнебузулинского сельсовета № 29 от 14.09.2018 г.) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах и официальном сайте администрации Нижнебузулинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Сиваев
Приложение
к постановлению администрации Нижнебузулинского сельсовета
от «00» 00.2019 г. № 00
Раздел 1. Изменения, вносимые в муниципальную программу:
1. Наименование программы изложить в следующей редакции:
«Благоустройство территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2025 годы»
2. В паспорт программы:
2.1 Строку «Наименование программы» изложить в следующей редакции:
Наименование программы |
Муниципальная целевая программа: «Благоустройство территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2025 годы» |
2.2 Строку «Перечень подпрограмм» изложить в следующей редакции:
Перечень подпрограмм
|
«Благоустройство» «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2025 годы» |
2.2. Строку «Сроки и этапы реализации программы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации программы |
2015 – 2025 годы Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
2.3 Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Источники финансирования |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы на 2015-2025 годы – 4248,7тыс. рублей. Из бюджета сельского поселения финансовые средства составят – 4248,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 559,0 тыс. руб.; 2016 год – 454,0 тыс. руб.; 2017 год – 746,0 тыс. руб.; 2018 год – 340,2 тыс. руб.; 2019 год – 997,5 тыс. руб.; 2020 год – 162,0 тыс. руб.; 2021 год – 184,0 тыс. руб.; 2022 год – 194,0 тыс. руб.; 2023 год – 204,0 тыс. руб.; 2024 год – 204,0 тыс. руб.; 2025 год – 204,0тыс. руб. Планируемый объем финансирования из районного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. |
3. В разделах «Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом», «Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы» сочетание «2015-2020» заменить сочетанием «2015-2025».
4. В разделе «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы» по тексту год «2020» заменить годом «2025».
5. Пункт 1.6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств сельского поселения, областного и районного бюджетов, а также внебюджетных источников. Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий за счет средств бюджета поселения, ежегодно уточняется при формировании на соответствующий финансовый год.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы на 2015-2025 годы – 4248,7 тыс. рублей.
Из бюджета сельского поселения финансовые средства составят – 4248,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 559,0 тыс. руб.; 2016 год – 454,0 тыс. руб.;
2017 год – 746,0 тыс. руб.; 2018 год – 340,2 тыс. руб.;
2019 год – 997,5 тыс. руб.; 2020 год – 162,0 тыс. руб.;
2021 год – 184,0 тыс. руб.; 2022 год – 194,0 тыс. руб.;
2023 год – 204,0 тыс. руб.; 2024 год – 204,0 тыс. руб.;
2025 год – 204,0тыс. руб.
За счет средств областного бюджета:
2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 2018 г. – 0,0 тыс. руб.;
2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 2020 г. – 0,0 тыс. руб.
2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
2025 г. – 0,0 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета:
2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 2018 г. – 0,0 тыс. руб.;
2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 2020 г. – 0,0 тыс. руб.
2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
2025 г. – 0,0 тыс. руб.
6. Приложения № 1, № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящим изменениям.
Приложение № 1
к муниципальной программе
2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
№ п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемы объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Ед. измерения |
Базовое значение показателя (на начало реализации программы) |
Планируемое значение показателя по годам реализации программы |
|||||||||||
Бюджет Нижнебузулинского сельского поселения |
Другие источники |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 1. |
Организация уличного освещения |
750,00 |
|
Доля протяженности освещенных частей улиц |
% |
5 |
20
|
40 |
60 |
80 |
90 |
100 |
20
|
40 |
60 |
80 |
90 |
Количество эксплуатируемых муниципальных светильников |
ед. |
6 |
10 |
14 |
18 |
22 |
24 |
30 |
10 |
14 |
18 |
22 |
24 |
||||
2. |
Организация благоустройства территории сельского поселения |
2010,0 |
|
Доля отремонтированных грунтовых колодцев |
% |
18 |
30 |
40 |
50 |
75 |
85 |
100 |
30 |
40 |
50 |
75 |
85 |
Количество отремонтированных колодцев |
ед. |
3 |
6 |
9 |
11 |
13 |
0 |
14 |
6 |
9 |
11 |
13 |
0 |
||||
3. |
Организация по приобретению и установке детских игровых площадок, оборудования для детских площадок, обустройство действующих игровых площадок, содержание в надлежащем состоянии существующих детских и спортивных площадок; |
120,0 |
|
Количество детских площадок на территории сельских поселений |
ед. |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Организация по уничтожению сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков.
|
80,0 |
|
Сокращение сырьевой базы конопли. Уменьшение числа лиц, употребляющих наркотические средства и вещества. |
га |
6 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
15 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Мероприятия по реализации программы |
|
Источники финансирования |
Срок исполнения мероприятия |
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятий |
|
||||||||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
||||||
1. |
Задача 1. Организация уличного освещения |
|
Итого |
2015-2025 гг. |
|
474,0 |
153 |
70 |
153 |
70 |
4 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Глава администрации |
|
||||||
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.1 |
Мероприятие 1. Текущее содержание и эксплуатация объектов уличного освещения (электроэнергия) |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава администрации |
|
|||||||
Средства бюджета сельского поселения
|
|
|
100,0 |
50,0 |
100,0 |
50 |
2 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|||||||||||
1.2 |
Мероприятие 2. Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава администрации |
|
|||||||
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
53 |
20 |
53 |
20 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|||||||||||
2. |
Задача 2. Организация благоустройства территории Нижнебузулинского сельского поселения |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
3774,5 |
406 |
384 |
593 |
270 |
991,5 |
160,0 |
180,0 |
190,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Глава администрации |
|
|||||||
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2.1. |
Мероприятие 1. Приобретение и установка детских игровых площадок, оборудования для детских площадок, обустройство действующих игровых площадок |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава администрации |
|
|||||||
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
100,0 |
78 |
100,0 |
0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
2.2. |
Мероприятие 2. Содержание в надлежащем состоянии (ремонт) детских площадок |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава администрации |
|
|||||||
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
2.3. |
Мероприятие 3. Озеленение территории поселений |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава администрации |
|
|||||||
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
6 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|||||||||||
2.4. |
Мероприятие 4. Благоустройство территории( санитарная уборка территории ,скашивание сухой травы, спиливание аварийных деревьев и другие мероприятия) |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава администрации |
|
|||||||
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
100,0 |
100,0 |
287 |
100,0 |
430,5 |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
|
|||||||||||
2.5. |
Мероприятие 5. Ликвидация стихийных свалок |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава администрации |
|
|||||||
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
20,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|||||||||||
2.6. |
Мероприятие 6. Приобретение контейнеров и ремонт контейнерных площадок |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
40,0 |
40,0 |
40,0 |
81,0 |
300,0 |
30,0 |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|||||||||||
2.7. |
Мероприятие 7. Отлов безнадзорных животных |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава администрации |
|
|||||||
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|||||||||||
2.8. |
Мероприятие 8. Устройство и ремонт грунтовых колодцев |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава администрации |
|
|||||||
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
20,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|||||||||||
2.9. |
Мероприятие 9. Благоустройство и содержание территории кладбища, содержание и ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава администрации |
|
|||||||
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
25,0 |
25,0 |
25,0 |
1,0 |
0,0 |
25,0 |
45,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|||||||||||
2.10 |
Мероприятие 10. Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава администрации |
|
|||||||
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
|
25,0 |
25,0 |
25,0 |
2,0 |
2,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
||||||||||
|
ВСЕГО по муниципальной программе
|
Итого |
2015-2025 гг. |
|
4248,7 |
559,0 |
454,0 |
746,0 |
340,0 |
997,5 |
164,0 |
184,0 |
194,0 |
204,0 |
204,0 |
204,0 |
Глава администрации |
|
|||||||
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 2. Изменения, вносимые в муниципальную подпрограмму:
1. Наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Благоустройство на 2015-2025 годы»
2. В паспорт подпрограммы:
2.1 Строку «Наименование программы» изложить в следующей редакции:
Наименование подпрограммы |
Муниципальная подпрограмма «Благоустройство на 2015-2025 годы» |
2.2 Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
|
Индикатор 1 «Доля протяженности освещенных частей улиц к 2025 году на 100 %» Индикатор 2 «Количество эксплуатируемых муниципальных светильников 30 штук. Индикатор 3 «Доля отремонтированных шахтовых колодцев 14 штук» Индикатор 4 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок количестве не менее1 шт.» |
2.2. Строку «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015 – 2025 годы Этапы реализации муниципальной подпрограммы не выделяются |
2.3 Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы на 2015-2025 годы – 4019,5 тыс. рублей. Из бюджета сельского поселения финансовые средства составят – 4019,5,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 539,0 тыс. руб.; 2016 год – 434,0 тыс. руб.; 2017 год – 452,0 тыс. руб.; 2018 год – 469,0 тыс. руб.; 2019 год – 995,5 тыс. руб.; 2020 год – 160,0 тыс. руб.; 2021 год – 180,0 тыс. руб.; 2022 год – 190,0 тыс. руб.; 2023 год – 200,0 тыс. руб.; 2024 год – 200,0 тыс. руб.; 2025 год – 200,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из районного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. |
. В разделах «Содержание проблемы и обоснование ее решения подпрограммным методом», «Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы» сочетание «2015-2020» заменить сочетанием «2015-2025».
4. В разделе «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы» по тексту год «2020» заменить годом «2025».
5. Пункт 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:
Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств сельского поселения, областного и районного бюджетов, а также внебюджетных источников. Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий за счет средств бюджета поселения, ежегодно уточняется при формировании на соответствующий финансовый год.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы на 2015-2025 годы – 4019,5тыс. рублей.
Из бюджета сельского поселения финансовые средства составят – 4019,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 539,0 тыс. руб.; 2016 год – 434,0 тыс. руб.;
2017 год – 452,0 тыс. руб.; 2018 год – 469,0 тыс. руб.;
2019 год – 995,5 тыс. руб.; 2020 год – 160,0 тыс. руб.;
2021 год – 180,0 тыс. руб.; 2022 год – 190,0 тыс. руб.;
2023 год – 200,0 тыс. руб.; 2024 год – 200,0 тыс. руб.;
2025 год – 200,0 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета:
2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 2018 г. – 0,0 тыс. руб.;
2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 2020 г. – 0,0 тыс. руб.
2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
2025 г. – 0,0 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета:
2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 2018 г. – 0,0 тыс. руб.;
2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 2020 г. – 0,0 тыс. руб.
2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.;
2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
2025 г. – 0,0 тыс. руб.
6. Приложения № 1, № 2 к муниципальной подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящим изменениям.
Приложение № 1
к подпрограмме
2. Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
№ п/п |
Задачи, направленные на достижение цели |
Планируемы объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |
Планируемое значение показателя по годам реализации подпрограммы |
||||||||||||
Бюджет Нижнебузулинского сельского поселения |
Другие источники |
2015
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1 1. |
Организация уличного освещения |
750,00 |
|
Доля протяженности освещенных частей улиц |
% |
5 |
20
|
40 |
60 |
80 |
90 |
100 |
20
|
40 |
60 |
80 |
90 |
|
Количество эксплуатируемых муниципальных светильников |
ед. |
6 |
10 |
14 |
18 |
22 |
24 |
30 |
10 |
14 |
18 |
22 |
24 |
|||||
2. |
Организация благоустройства территории сельского поселения |
2010,0 |
|
Доля отремонтированных грунтовых колодцев |
% |
18 |
30 |
40 |
50 |
75 |
85 |
100 |
30 |
40 |
50 |
75 |
85 |
|
Количество отремонтированных колодцев |
Ед. |
3 |
6 |
9 |
11 |
13 |
0 |
14 |
6 |
9 |
11 |
13 |
0 |
|||||
33. |
Организация по приобретению и установке детских игровых площадок, оборудования для детских площадок, обустройство действующих игровых площадок, содержание в надлежащем состоянии существующих детских и спортивных площадок |
120,0 |
|
Количество детских площадок на территории сельских поселений |
Ед. |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приложение № 2 к подпрограмме
Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство на 2015-2025 годы»
|
||||||||||||||||||
N п/п |
Мероприятия по реализации подпрограммы |
|
Источники финансирования |
Срок исполнения мероприятия |
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятий |
||||||||||
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
1. |
Задача 1. Организация уличного освещения |
|
Итого |
2015-2025 гг. |
|
474,0 |
153 |
70 |
153 |
70 |
4 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Глава администрации |
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1 |
Мероприятие 1. Текущее содержание и эксплуатация объектов уличного освещения (электроэнергия) |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава администрации |
|
Средства бюджета сельского поселения
|
|
|
100,0 |
50,0 |
100,0 |
50 |
2 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||||
1.2 |
Мероприятие 2. Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава администрации |
|
Средства бюджета сельского поселения
|
|
|
53 |
20 |
53 |
20 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||||
2. |
Задача 2. Организация благоустройства территории Нижнебузулинского сельского поселения |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
3774,5 |
406 |
384 |
593 |
270 |
991,5 |
160,0 |
180,0 |
190,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Глава администрации |
|
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1 |
Мероприятие 1. Приобретение и установка детских игровых площадок, оборудования для детских площадок, обустройство действующих игровых площадок
|
|
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава администрации |
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
100,0 |
78 |
100,0 |
0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2.2 |
Мероприятие 2. Содержание в надлежащем состоянии (ремонт) детских площадок |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Глава администрации |
|
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.3 |
Мероприятие 3. Озеленение территории поселений |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
6 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Глава администрации |
|
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.4 |
Мероприятие 4. Благоустройство территории( санитарная уборка территории ,скашивание сухой травы, спиливание аварийных деревьев и другие мероприятия) |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
100,0 |
100,0 |
287 |
100,0 |
430,5 |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
74,0 |
Глава администрации |
|
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.5 |
Мероприятие 5. Ликвидация стихийных свалок |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
20,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Глава администрации |
|
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.6 |
Мероприятие 6. Приобретение контейнеров и ремонт контейнерных площадок |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
40,0 |
40,0 |
40,0 |
81,0 |
300,0 |
30,0 |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.7 |
Мероприятие 7. Отлов безнадзорных животных |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Глава администрации |
|
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.8 |
Мероприятие 8. Устройство и ремонт грунтовых колодцев |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
20,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Глава администрации |
|
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.9 |
Мероприятие 9. Благоустройство и содержание территории кладбища, содержание и ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ |
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
25,0 |
25,0 |
25,0 |
1,0 |
0,0 |
25,0 |
45,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
Глава администрации |
|
Средства бюджета сельского поселения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ВСЕГО по муниципальной программе
|
Итого |
2015-2025 гг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета сельского поселения |
|
4248,7 |
559,0 |
454,0 |
746,0 |
340,0 |
997,5 |
164,0 |
184,0 |
194,0 |
204,0 |
204,0 |
204,0 |